概述文案:
为小微、中小、大型企业及跨境企业,提供 “规模适配 + 场景定制” 税务解决方案,涵盖跨境税务筹划、企业所得税 / 增值税合规规划、研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠、出口退税辅导、税务风险防控,适配国际税务规则(BEPS、CRS)与国内税收新政
提前识别风险,争议解决成功率 85%,风险发生率降低 90%
1. 税务自查与风险评估(按税种排查:增值税 / 所得税 / 个税等)
2. 税务争议解决辅导(税务稽查应对、行政复议 / 诉讼)
3. 税务政策变动适配(新政解读 + 方案调整)
4. 跨境税务合规审计(关联交易审计、转让定价文档准备)
优惠申领周期缩短 40%,成功率 95%,平均申领优惠金额 120 万元 / 家
1. 研发费用加计扣除申报(费用归集、材料准备、税务对接)
2. 高新技术企业税收优惠申领(资质辅导 + 优惠备案)
3. 出口退税辅导(退税备案、单证审核、申报、到账跟进)
4. 地方产业税务优惠对接(自贸区、产业园税收优惠)
覆盖 50 + 国家税务规则,平均节税 15%-25%,合规率 100%
1. 跨境投资税务架构设计(中间控股公司设立、关联交易定价)
2. 国际税收协定应用(预提税减免、常设机构判定)
3. 跨境资金流动税务规划(股息回流、利润分配、外债税务)
4. 海外分支机构税务合规(当地税务申报、税收优惠申领)
适配最新税务政策,合规风险降低 98%,申报准确率 100%
1. 企业所得税合规规划(收入确认、费用归集、亏损弥补、纳税调整)
2. 增值税 / 消费税合规方案(进项抵扣、销项申报、税收优惠应用)
3. 跨境税务申报(CRS 申报、BEPS 合规、关联申报)
4. 税务台账搭建(电子台账 + 档案管理,适配税务稽查)
后续跟进
季度税务复盘 + 新政适配
关键节点:季度税务风险排查报告 + 新政解读
所需材料:补充资质 / 业务细节,关键节点:提交税务规划方案 + 节税测算表
方案定制
3-5 个工作日
专业税务师编制+法律顾问审核
税务现状诊断
2 个工作日
线上资料审核 + 线下面谈
所需材料:近 1 年财务报表、纳税申报表、跨境业务明细,关键节点:出具税务现状诊断报告
按政策周期:研发费用加计扣除 1 个月、出口退税 7-20 天、跨境筹划 1-2 周
关键节点:优惠获批 / 筹划落地
优惠申领 / 筹划落地
数据落地
服务企业 2000+,平均节税 18%,跨境企业节税 15%-25%,税务合规率 100%,优惠申领成功率 95%,争议解决成功率 85%
跨境税务筹划 + 转让定价文档准备,年节税 800 万元,规避 BEPS 合规风险,通过税务稽查
资源落地:
税务师事务所、会计师事务所、海关、税务部门、国际税务咨询机构,标注 “100 + 专业税务合作资源”
高新技术企业优惠申领,年节税 300 万元,优惠申领周期从 3 个月缩短至 1 个月,税务合规零风险